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集团党委审计委员会召开第三次会议

来源:本站原创 作者:谢启明 浏览次数: 2022-02-22

近日,集团党委审计委员会召开第三次会议。集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任赖才丁主持并讲话,集团党委副书记、总经理、党委审计委员会副主任李辉及集团党委审计委员会委员等参加会议。 

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会议传达学习了中共中央审计署印发的《“十四五”国家审计工作发展规划》有关精神,听取了集团2021年内审工作及全面风险体系建立工作汇报,审议并通过《关于调整威廉希尔williamhill官方网站审计委员会委员的议案》《2022年内审工作计划》。

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赖才丁指出,内部审计是推进国有企业全面实现“十四五”时期经济社会发展任务的重要力量,也是公司治理的重要组成部分。集团内审工作要创新发展理念,推动审计工作实现新突破。一是拓展审计覆盖面与突出重点相结合。做到全面覆盖,不留空白、留盲区,聚焦集团重点领域,把防范化解风险摆在更加突出的位置。二是推动问题整改与强化结果运用相结合。既要加大问题查处力度,压实整改责任、加强审计整改跟踪检查,也要与完善制度、推动改革结合,自觉把审计结果运用到实处;三是提升审计监督质量与开拓创新相结合。集团内审人员要及时把握新情况,把问题找精准、原因分析透、办法建议好,为集团决策提供精准参考依据。